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為進(jìn)一步推進(jìn)審計(jì)問題整改工作,打通審計(jì)整改的“最后一公里”,在計(jì)財(cái)司審計(jì)績效處的指導(dǎo)下,財(cái)會中心審計(jì)二處以“內(nèi)部審計(jì)建立健全審計(jì)整改長效機(jī)制”為題,開展了內(nèi)部審計(jì)專項(xiàng)調(diào)查研究工作,全面梳理分析了2020年至2023年我部內(nèi)部審計(jì)問題整改情況,提交完成了《內(nèi)部審計(jì)整改長效機(jī)制專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告》,為下一步建立并完善審計(jì)整改工作長效機(jī)制,進(jìn)一步維護(hù)內(nèi)部審計(jì)權(quán)威性和公信力提出了對策建議。